Jugendarbeit/Stadtjugendpflege
Haushaltsdiagramm
-189.489 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-189.489 €
71,50%
-43.185 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-43.185 €
16,30%
-24.533 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-24.533 €
9,26%
-6.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6.500 €
2,45%
-1.240 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.240 €
0,47%
-66 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-66 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 38.829 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -265.013 € |
20: Verwaltungsergebnis | -226.184 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 38.829 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -265.013 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -226.184 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -226.184 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -226.184 € |