Jugendarbeit/Stadtjugendpflege
Haushaltsdiagramm
-189.489 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-189.489 €
62,36%
-43.185 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-43.185 €
14,21%
28.700 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
28.700 €
9,45%
-24.533 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-24.533 €
8,07%
-6.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6.500 €
2,14%
6.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
6.000 €
1,97%
3.629 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
3.629 €
1,19%
-1.240 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.240 €
0,41%
500 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
500 €
0,16%
-66 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-66 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 38.829 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -265.013 € |
20: Verwaltungsergebnis | -226.184 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -226.184 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -226.184 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -226.184 € |