Bürgerbüro
Haushaltsdiagramm
-146.251 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-146.251 €
36,39%
111.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
111.000 €
27,62%
-86.932 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-86.932 €
21,63%
-56.400 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-56.400 €
14,03%
-730 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-730 €
0,18%
550 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
550 €
0,14%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 550 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 111.550 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -290.313 € |
20: Verwaltungsergebnis | -178.763 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -178.763 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -178.763 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -178.763 € |