Jugendarbeit/Stadtjugendpflege
Haushaltsdiagramm
-13,13 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-13,13 €
67,82%
-3,25 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3,25 €
16,79%
-2,02 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2,02 €
10,46%
-0,87 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,87 €
4,47%
-0,09 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,09 €
0,45%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,04 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,71 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0,14 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0,62 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0,11 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1,60 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -19,35 € |
20: Verwaltungsergebnis | -17,75 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -17,75 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -17,75 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -17,75 € |