Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Haushaltsdiagramm
-314.314 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-314.314 €
52,50%
-189.370 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-189.370 €
31,63%
-91.084 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-91.084 €
15,21%
-3.910 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.910 €
0,65%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 950 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 60 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 6.750 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7.760 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -598.678 € |
20: Verwaltungsergebnis | -590.918 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -590.918 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -590.918 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -590.918 € |