Jugendarbeit/Stadtjugendpflege
Haushaltsdiagramm
-206.899 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-206.899 €
68,40%
-52.865 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-52.865 €
17,48%
-28.590 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-28.590 €
9,45%
-12.856 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.856 €
4,25%
-1.240 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.240 €
0,41%
-22 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-22 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 22.575 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -302.472 € |
20: Verwaltungsergebnis | -279.897 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -279.897 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -279.897 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -279.897 € |