Jugendarbeit/Stadtjugendpflege
Haushaltsdiagramm
-294.913 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-294.913 €
74,85%
-52.615 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-52.615 €
13,35%
-28.040 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-28.040 €
7,12%
-17.129 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-17.129 €
4,35%
-1.240 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.240 €
0,31%
-50 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-50 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 26.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 40.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 8.575 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 78.175 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -393.987 € |
20: Verwaltungsergebnis | -315.812 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -315.812 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -315.812 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -315.812 € |