Jugendarbeit/Stadtjugendpflege
Haushaltsdiagramm
40.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
40.000 €
51,17%
26.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
26.000 €
33,26%
8.575 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
8.575 €
10,97%
3.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
3.000 €
3,84%
600 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
600 €
0,77%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 78.175 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -393.987 € |
20: Verwaltungsergebnis | -315.812 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -315.812 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -315.812 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -315.812 € |