Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit und sonstige Leistungen der Kinderbetreuung
Haushaltsdiagramm
-391.937 €
Jugendarbeit/Stadtjugendpflege
Jugendarbeit/Stadtjugendpflege
-391.937 €
83,52%
-49.312 €
Kinderspielplätze
Kinderspielplätze
-49.312 €
10,51%
-20.000 €
Jugendförderung in Vereinen
Jugendförderung in Vereinen
-20.000 €
4,26%
-8.000 €
Kinderferienspiele
Kinderferienspiele
-8.000 €
1,70%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 28.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 40.100 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 10.403 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 81.103 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -469.249 € |
20: Verwaltungsergebnis | -388.146 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -388.146 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -388.146 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -388.146 € |