Bauwesen, Städteplanung
Haushaltsdiagramm
-858.805 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-858.805 €
74,30%
-132.793 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-132.793 €
11,49%
-89.383 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-89.383 €
7,73%
56.700 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
56.700 €
4,91%
15.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
15.000 €
1,30%
-2.080 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.080 €
0,18%
1.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.000 €
0,09%
50 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
50 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 72.750 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -858.805 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -132.793 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -89.383 € |
14: Abschreibungen | -2.080 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.083.061 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.010.311 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.010.311 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.010.311 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.010.311 € |