Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Haushaltsdiagramm
-245.794 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-245.794 €
51,25%
-138.248 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-138.248 €
28,82%
-61.570 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-61.570 €
12,84%
25.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
25.000 €
5,21%
6.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
6.000 €
1,25%
-2.100 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.100 €
0,44%
900 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
900 €
0,19%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 31.900 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -447.712 € |
20: Verwaltungsergebnis | -415.812 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -415.812 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -415.812 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -415.812 € |