Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsdiagramm

-245.794 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-245.794 €
51,25%
-138.248 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-138.248 €
28,82%
-61.570 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-61.570 €
12,84%
25.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
25.000 €
5,21%
6.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
6.000 €
1,25%
-2.100 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.100 €
0,44%
900 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
900 €
0,19%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -245.794 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -138.248 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -61.570 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    25.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    6.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -2.100 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    900 €
  • Summe
    -415.812 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
31.900 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-447.712 €
20: Verwaltungsergebnis
-415.812 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-415.812 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-415.812 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-415.812 €