Jugendarbeit/Stadtjugendpflege
Haushaltsdiagramm
-158.961 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-158.961 €
64,18%
-54.188 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-54.188 €
21,88%
-25.230 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-25.230 €
10,19%
-8.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.000 €
3,23%
-1.240 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.240 €
0,50%
-66 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-66 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 31.415 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -158.961 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -8.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.188 € |
14: Abschreibungen | -25.230 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -1.240 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -247.685 € |
20: Verwaltungsergebnis | -216.270 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -216.270 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -216.270 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -216.270 € |