Jugendarbeit/Stadtjugendpflege
Haushaltsdiagramm
-91.311 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-91.311 €
57,31%
-35.783 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-35.783 €
22,46%
-24.422 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-24.422 €
15,33%
-6.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6.500 €
4,08%
-1.240 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.240 €
0,78%
-66 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-66 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 33.179 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -91.311 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -6.500 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.783 € |
14: Abschreibungen | -24.422 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -1.240 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -159.322 € |
20: Verwaltungsergebnis | -126.143 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -126.143 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -126.143 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -126.143 € |