Bürgerbüro
Haushaltsdiagramm
111.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
111.000 €
99,51%
550 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
550 €
0,49%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 111.550 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -133.692 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -50.722 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -89.310 € |
14: Abschreibungen | -840 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -274.564 € |
20: Verwaltungsergebnis | -163.014 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -163.014 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -163.014 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -163.014 € |