Bürgerbüro
Haushaltsdiagramm
113.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
113.000 €
99,38%
700 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
700 €
0,62%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 113.700 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -247.736 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -62.374 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -88.246 € |
14: Abschreibungen | -1.290 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -399.646 € |
20: Verwaltungsergebnis | -285.946 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -285.946 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -285.946 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -285.946 € |