Bürgerbüro
Haushaltsdiagramm
-133.692 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-133.692 €
34,63%
111.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
111.000 €
28,75%
-89.310 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-89.310 €
23,13%
-50.722 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-50.722 €
13,14%
-840 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-840 €
0,22%
550 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
550 €
0,14%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 550 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 111.550 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -274.564 € |
20: Verwaltungsergebnis | -163.014 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -163.014 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -163.014 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -163.014 € |