Bürgerbüro
Haushaltsdiagramm
-180.009 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-180.009 €
42,22%
105.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
105.000 €
24,62%
-83.068 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-83.068 €
19,48%
-56.146 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-56.146 €
13,17%
-1.635 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.635 €
0,38%
550 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
550 €
0,13%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 550 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 105.550 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -320.858 € |
20: Verwaltungsergebnis | -215.308 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -215.308 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -215.308 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -215.308 € |