Jugendarbeit/Stadtjugendpflege
Haushaltsdiagramm
-149.754 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-149.754 €
61,33%
-37.955 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-37.955 €
15,54%
-26.700 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-26.700 €
10,93%
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
4,10%
-8.808 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.808 €
3,61%
6.713 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
6.713 €
2,75%
3.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
3.000 €
1,23%
-1.240 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.240 €
0,51%
-22 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-22 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 19.713 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -224.479 € |
20: Verwaltungsergebnis | -204.766 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -204.766 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -204.766 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -204.766 € |