Jugendarbeit/Stadtjugendpflege
Haushaltsdiagramm
-294.913 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-294.913 €
62,46%
-52.615 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-52.615 €
11,14%
40.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
40.000 €
8,47%
-28.040 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-28.040 €
5,94%
26.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
26.000 €
5,51%
-17.129 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-17.129 €
3,63%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 78.175 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -393.987 € |
20: Verwaltungsergebnis | -315.812 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -315.812 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -315.812 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -315.812 € |