Jugendarbeit/Stadtjugendpflege
Haushaltsdiagramm
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
50,73%
6.713 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
6.713 €
34,05%
3.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
3.000 €
15,22%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 19.713 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -149.754 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -8.808 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.955 € |
14: Abschreibungen | -26.700 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -1.240 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -224.479 € |
20: Verwaltungsergebnis | -204.766 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -204.766 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -204.766 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -204.766 € |