Jugendarbeit/Stadtjugendpflege
Haushaltsdiagramm
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
44,30%
8.575 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
8.575 €
37,98%
2.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
2.000 €
8,86%
1.500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.500 €
6,64%
500 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
500 €
2,21%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 22.575 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -206.899 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -12.856 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.865 € |
14: Abschreibungen | -28.590 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -1.240 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -302.472 € |
20: Verwaltungsergebnis | -279.897 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -279.897 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -279.897 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -279.897 € |